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1、2021事務(wù)所審計員小我 工作總結(jié)范文
202_年度財務(wù) 決算申報 進(jìn)行了審計工作,主要是對公司年度經(jīng)營(資產(chǎn)欠債 表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益更改 表以及財務(wù) 報表附注)進(jìn)行審計評價,出具了無保存 意見的審計申報 ,同時對年度募集資金的使用情況,控股股東及其他接洽 關(guān)系 方占用資金情況出具鑒證申報 以及對公司內(nèi)部掌握 制度進(jìn)行了檢查 。在管帳 師事務(wù)所審計期間,董事會審計委員與管帳 師事務(wù)所進(jìn)行了充分 的溝通,圓滿完成公司20xx年度審計工作。現(xiàn)將管帳 師事務(wù)所20xx年度的審計情況總結(jié)如下:
一、審計工作根本 情況
20xx年12月4日,管帳 師事務(wù)所、財務(wù) 部、證
2、券部就公司20xx年度審計事項進(jìn)行了現(xiàn)場溝通,并將溝通情況及初步審計籌劃 提交董事會審計委員會;審計委員會分手 202_年2月22日和4月15召開會議審議年度申報 相關(guān)議題;分手 于
202_年4月1日和4月21日進(jìn)行了出場 后及審計申報 定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;依據(jù) 管帳 師事務(wù)所審計小組的審計時間支配 ,審計小組按約準(zhǔn)時 限內(nèi)完成了所有審計法度模范 ,取得了充分 適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保存 意見的審計申報 。
二、年審管帳 師遵守職業(yè)道德基濫觴基本 則情況
1、自力 性
廣東xxxx管帳 師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計需要 費
3、用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟好處 ;管帳 師事務(wù)所與本公
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報 司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;管帳 師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價,審計小組成員和公司抉擇計劃 層之間不存在接洽 關(guān)系 關(guān)系。
在本次審計工作中管帳 師事務(wù)所及審計成員始終保持 了形式上和實質(zhì)上的雙重自力 ,遵守了職業(yè)道德基濫觴基本 則中關(guān)于保持 自力 性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成,具有注冊管帳 師職稱5人,其中副主任管帳 師3人、部分 司理 1人、項目司理 1人、審計員3人、助理審計員1人,組成人員具
4、有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必須 的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書,能夠勝任本次審計工作,同時也能保持 應(yīng)有的存眷 和職業(yè)謹(jǐn)慎 性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德
審計工作中,事務(wù)所實時 與公司自力 董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作支配 進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn),與公司自力 董事配合 重點存眷 審計工作中的成員的組成 ,審計籌劃 、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價辦法 等相關(guān)問題,認(rèn)真接收 公司董事會委員會的督促,包管 了公司年度申報 的真實、準(zhǔn)確、完整和實時 ,包管 了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計籌劃 、審計法度模范 及出具審計申報 意見情況
1、精心編制審計
在本年 度審計歷程 中,審
5、計小組通過初步業(yè)務(wù)運動 制定了具體的審計籌劃 ,為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分 的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計法度模范
審計小組在依據(jù) 公司的內(nèi)部掌握 的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進(jìn)行評價的基本 上確定需重點實施的實質(zhì)性測試法度模范 。在相符 性測試審計法度模范 中為了獲得內(nèi)部掌握 有效運行的審計證據(jù),審計小組執(zhí)行了內(nèi)部掌握 和穿行測試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報 序。在實質(zhì)性測試審計法度模范 中審計人員執(zhí)行了檢查 、函證、盤算 、監(jiān)盤、剖析 性復(fù)核等審計法度模范 ,為各類生意業(yè)務(wù) 、賬戶余額的列報獲取了充分 需要 的審計
6、證據(jù)。
3、真實完整的審計申報
審計小組在本年 度審計中依照 中國注冊管帳 師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫹ǘ饶7? ,為揭橥 審計意見獲取了充分 、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。管帳 師事務(wù)所對公司財務(wù) 報表揭橥 的無保存 審計意見是在獲取充分 、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基本 做出的。
四、管帳 師事務(wù)所年審歷程 中的建議和公司的改進(jìn) 情況
管帳 師事務(wù)所審計歷程 中,審計小組從實際出發(fā) ,實事求是,對本公司提出了改進(jìn) 意見。公司對其提出的改進(jìn) 意見已經(jīng)采取,并已實施改進(jìn) 。
五、結(jié)論性總結(jié)
廣東xxxxxx管帳 師事務(wù)所有限公司已持續(xù) 為本公司提供審計辦事 工作六年,公司未被出具否定 或無法保存 意見的審計申報 ,積年 審計申報 均公平 的反應(yīng) 了公司的真實信息。
廣東xxxxxx管帳 師事務(wù)所有限公司年審注冊管帳 師已嚴(yán)格依照 中國注冊管帳 師自力 審計準(zhǔn)則的規(guī)定 執(zhí)行了審計工作,審計時間充分 ,審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任,出具的審計報表能夠充分 反應(yīng) 公司20xx年12月31日的財務(wù) 狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果 和現(xiàn)金流量,出具的審計結(jié)論相符 公司的實際情況。
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