生產(chǎn)許可證全套質(zhì)量管理文件
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1、XXXX有限公司 質(zhì)量管理文件 (以黃酒為示例,其他類食品替換紅色標(biāo)記部分即可通用) 編制:?? ? 審核:?? ? 批準(zhǔn):?? ? 9 2015年10月01日發(fā)布 2015 年10月03日實(shí)施 一、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度,,,,,,,, ( ZLGL-01- 2015) (一)原材料米購制度,,,,,,,,,, ( ZLGL-01- 2015) (二)采購進(jìn)貨查驗(yàn)制度,,,,,,,,, ( ZLGL-01- 2015) 一
2、、生產(chǎn)過程控制管理制度,,,,,,,, ( ZLGL-02-2015) (一)生產(chǎn)過程質(zhì)量官理及考核辦法,, ,,( ZLGL-02-2015) (二)衛(wèi)生管理制度,,,,,,,,,,, ( ZLGL-02-2015) (三)設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度,,,,,, (ZLGL-02-2015) (四)倉庫管理制度,,,,,,,,,,, ( ZLGL-02-2015) 三、出廠檢驗(yàn)記錄管理制度,,,,,,,, ( ZLGL-03-2015) 四、食品安全自查管理制度,,,,,,,, ( ZLGL-04-2015) 五、從業(yè)人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度
3、 ,,,( ZLGL-05-2015) (一)人員健康檢查,,,,,,,,,,, ( ZLGL-05-2015) (二)培訓(xùn)管理制度,,,,,,,,,,, ( ZLGL-05-2015) 六、不安全食品召回管理制度,,,,,,, ( ZLGL-06-2015) 七、食品安全事故處置管理制度,,,,,, ( ZLGL-07-2015) 八、崗位管理職責(zé),,,,,,,,,,,,, (ZLGL-08-2015) 九、銷售臺(tái)賬管理制度,,,,,,,,,, (ZLGL-09-2015) 十、消費(fèi)者投訴受理制度,,,,,,,,,, (ZLGL-10-2
4、015) 十-一、收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評(píng)估信息管理制度,,( ZLGL-11-2015) 文件編號(hào):ZLGL-01-2015 版本:A/1 ,、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度 (一)原材料采購制度 1目的 為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之 內(nèi),以保證本公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作,特制定如 下采購管理制度。 2. 職責(zé) 2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)米購產(chǎn)品的計(jì)劃申報(bào)。 2.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)文件及原輔材料檢驗(yàn)。 2.3采購部負(fù)責(zé)合格供方評(píng)審過程的組織工作,確定合格供方的名單,并
5、實(shí)施采購。 3. 采購人員的基本要求 3.1采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、 衛(wèi)生 管理辦法及其他相關(guān)法規(guī),了解各種原輔材料可能存在的衛(wèi)生問題。 4. 采購原輔料要求 4.1采購各種原輔料,必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。索證時(shí)應(yīng) 注意以下三個(gè)問題:(1)出證單位出具的證件原件和影印件是否有效,有無偽造、涂改 等破綻;(2)食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證與產(chǎn)品的名稱、 商標(biāo)、批號(hào)或生產(chǎn)日期是否一致;(3) 食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證不符合食品衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定,應(yīng)拒絕米購或者向當(dāng) 地衛(wèi)生行政部門報(bào)告,也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證
6、。 4.2采購定型包裝食品時(shí),必須仔細(xì)查看包裝標(biāo)識(shí)或者產(chǎn)品說明書是否按 《食品衛(wèi)生 法》第二十一條規(guī)定標(biāo)出了品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方 或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等,防止購進(jìn)假、冒、偽、劣產(chǎn)品。 4.3嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定,規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí) 行制度、增強(qiáng)責(zé)任心、對(duì)部門負(fù)責(zé),對(duì)本公司負(fù)責(zé)。 4.4增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),全心全意為本公司服務(wù),想方設(shè)法降低原料成本,保證本公司所 需各種原材料按時(shí)保質(zhì)保量送貨上門,質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。 4.5主動(dòng)拓寬采購渠道,及時(shí)掌握市場信息,盡量減少中間環(huán)節(jié),確保新鮮,擴(kuò)大價(jià) 差,提
7、高效益,使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 5. 工作程序 5.1采購申請(qǐng) 5.1.1采購申請(qǐng)的提出 5.1.1.1倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求,填寫《采購計(jì)劃》 。 5.1.1.2 《采購計(jì)劃》應(yīng)注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審 批等,請(qǐng)購部門填寫在同一份采購計(jì)劃內(nèi)經(jīng)主管審核,并依采購核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批 準(zhǔn)后交采購中心。 5.1.1.3 采購申請(qǐng)的核準(zhǔn)權(quán)限不論金額多少,均應(yīng)先經(jīng)采購部長審核,再呈總經(jīng)理 核準(zhǔn)。 5.1.2采購申請(qǐng)的撤消 5.121已開具采購單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消采購時(shí),由申請(qǐng)部門以書面方 式呈核準(zhǔn)人并通知采購部。 5.1.2.2
8、采購部門回收各采購單,并加蓋“撤消”章。 5.1.2.3采購部門接獲通知后,立即停止一切采購活動(dòng)。 5.1.2.4未能及時(shí)停止采購時(shí),采購部應(yīng)通知請(qǐng)購部門并協(xié)調(diào)善后工作。 5.2供方的評(píng)價(jià)和選擇 5.2.1采購部負(fù)責(zé)對(duì)提供物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解, 會(huì)同質(zhì)管部人員進(jìn)行評(píng)價(jià),并 填寫《合格供方名單》,其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生 產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、官方產(chǎn)品檢測報(bào)告、自檢報(bào)告、其它證明資料等。 5.2.2經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方,列入《合格供方名單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.2.3當(dāng)列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時(shí)等不符合正常 供貨要求
9、時(shí),由采購部通知供方改正,對(duì)不能改進(jìn)或連續(xù)三次不合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn), 從《合格供方名單》中刪除。 5.2.4每年應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時(shí),《合格供方名單》 應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。 5.2.5采購部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。 檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評(píng)價(jià)表、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記 錄等。 (二)采購進(jìn)貨查驗(yàn)制度 1. 為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,嚴(yán)把原輔材料接收關(guān),根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況,特制定此辦 法。 1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶建議,制訂出 原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交有關(guān)單位,檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 的合理性,并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可
10、執(zhí)行。 1.2質(zhì)檢員收到驗(yàn)收單后,應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收, 并將進(jìn)料進(jìn)貨 時(shí)間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人等相關(guān)相關(guān)信 息,填寫《原材料驗(yàn)收臺(tái)賬》檢驗(yàn)記錄中。 1.3根據(jù)原材料的購進(jìn)的數(shù)量,依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢測。檢驗(yàn)時(shí),抽樣應(yīng)隨機(jī)化,不 得以個(gè)人或私人感情為理由,予以判定合格與否,質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)情況對(duì)所檢產(chǎn)品提 出改善意見或建議。 1.4原材料進(jìn)本公司驗(yàn)收,在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)異常時(shí),無論其檢驗(yàn)結(jié)果 被判定為“合格”或“不合格”,質(zhì)檢員均須于驗(yàn)收結(jié)論內(nèi)加以說明。 1.5無論合格與否,都要如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收結(jié)論,對(duì)合格品,要
11、及時(shí)通知倉管 員辦理入庫手續(xù)。不合格的,應(yīng)在驗(yàn)收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時(shí)通知有 關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。 1.6不合格品、未驗(yàn)收品不得入庫,特殊情況要入庫的,應(yīng)有質(zhì)檢員會(huì)同倉管員簽字, 并標(biāo)注“不合格品”、“待檢品”等字樣,且不得與已檢的合格品混放。 1.7原材料出庫使用前,應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。 1.8檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品則入庫,并填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》。 2. 采購物料分類: 2.1糯米:應(yīng)該米用新鮮的當(dāng)季糯米,不得米購陳化糧,無谷殼及米表皮,質(zhì)地純凈, 無黃曲霉菌,干爽、氣味口味正常,且符合 GB 1354標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2
12、.2酒餅:購進(jìn)時(shí)無異味、無霉變;符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2.3瓶:容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑:應(yīng)符合樣板要求; 色澤、外觀:無氣泡、光滑,顏色應(yīng)符合樣板要求。 2.4紙箱:強(qiáng)度、長、寬、高、含水量:應(yīng)符合樣板要求; 外觀:印刷圖標(biāo)、字跡正確清晰,應(yīng)符合樣板要求。 2.5瓶蓋、內(nèi)塞:外觀:邊緣整齊無毛邊、連接,薄厚均勻; 內(nèi)塞:頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求; 瓶蓋;內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度:應(yīng)符合樣板要求。 2.6原材料采購驗(yàn)收:供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明,符合食用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格標(biāo) 準(zhǔn)符合采購計(jì)劃或合同要求。 2.7包裝材料:使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合 GB9683
13、和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,其他包裝 材料和容器必須符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。并填寫《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告》。 3. 相關(guān)記錄 《采購計(jì)劃》 《合格供方名單》 《原材料驗(yàn)收臺(tái)賬》 《包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告》 《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》 版本:A/1 文件編號(hào):ZLGL-02-2015 二、生產(chǎn)過程控制管理制度 (一)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 1. 適用范圍 本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進(jìn)廠,到產(chǎn)品的生產(chǎn),再到成品入庫的整個(gè)生產(chǎn)過 程中,影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。 2. 管理目標(biāo)和原則 生產(chǎn)按程序化進(jìn)行,質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品滿足市場和顧客要求。 3. 管
14、理職責(zé) 對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過程的管理和控制,對(duì)所發(fā)生的不合格程序,及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防, 避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。 (1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的控制,包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。 (2) 采購部負(fù)責(zé)原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。 (3) 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。 (4) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗(yàn)工作。 (5) 倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫和出庫管理。 4. 考核辦法 4.1原輔材料采購考核辦法 (1) 凡購進(jìn)的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計(jì)劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購,否則,因采購原輔料 不合格或其它原因不符合要求,給企業(yè)帶來
15、經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)輕重給予不等的罰款。 輕者罰款50-100元,重者負(fù)全部責(zé)任,離崗。 (2) 全年無違規(guī)現(xiàn)象,年終發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng),可評(píng)為先進(jìn)工作者。 4.2生產(chǎn)操作工考核辦法 (1) 各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,否則,后果自負(fù)。 (2) 進(jìn)入車間,穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙,不亂丟果皮及雜物,不隨地吐痰, 嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行,違者,一次罰款 5元,兩次以上者以次類推,超過 3次離崗, 并對(duì)生產(chǎn)部長罰款10兀。 4.3質(zhì)檢人員考核辦法 質(zhì)檢員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)(包括:原輔料、成品),一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象, 一次罰當(dāng)班檢驗(yàn)員50元,超過二次者離崗,對(duì)于全年無出現(xiàn)工
16、作質(zhì)量問題的質(zhì)檢員,年 終獎(jiǎng)勵(lì)500元。 4.4倉庫管理考核辦法 倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度,若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯(cuò)貨或管理不善造 成物品霉變等現(xiàn)象,輕者罰款 50元-100元,重者按貨值賠償,離崗。 4.5各部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員,負(fù)責(zé)將本月的考核記錄匯總交行政部,行 政部負(fù)責(zé)最終的考核與獎(jiǎng)懲并填寫考核記錄??己巳藛T認(rèn)真按制度辦事,如有徇私情, 發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。 4.6建立《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》,由考核人認(rèn)真填寫考核項(xiàng)目、考核對(duì)象、考核 內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。 5.相關(guān)記錄 《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》 (二)衛(wèi)生管理制度 1. 工作環(huán)境衛(wèi)生管
17、理 A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度,即每天一小掃,每周一大掃。 對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管,禁止亂丟煙頭、紙屑等,使本公司有一種清潔、優(yōu) 美、良好的工作環(huán)境。 B企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流、物流交叉污染,對(duì)廠區(qū)的人流和物流通道進(jìn)行劃分, 并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來; C避免原料、半成品、成品交叉污染,具有合理的設(shè)備布局和工藝流程,防止待原 料與成品交叉污染,避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。 D各部門工作人員下班前,要檢查電源是否關(guān)閉,鎖好門窗后,方能離開工作場地。 2. 生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理 A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。 B車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物,應(yīng)保持整潔。 C各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存,做到物見本色。 D生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩,鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。 E輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。
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